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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2520602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 墙纸 | 无品牌墙纸 | 米 | 3.00 | 3.33 | 9.99 |
2 | 净水/饮水机配件耗材 净水器专用加热管 | 无品牌加热管 | 台 | 1.00 | 260 | 260 |
3 | 立邦 涂料(乳胶漆) 白涂料 | 立邦涂料 | 桶 | 1.00 | 310 | 310 |
4 | 得力 2045 美工刀 | 得力/deli2045 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
5 | 茶花 4404 刷子 | 茶花4404 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
6 | 胶管 橡胶管 洗车机管子 | 无品牌胶管 | 根 | 8.00 | 187.5 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 杜永民
联系电话: 173****点击查看7168
传真:
地址: **市迎宾路27号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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