湘潭****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2941
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 山水 T51 音箱 | 1 | 195.0 | 山水\T51 | 验收通过 | |
2 | 得力 DL880280S 充气泵 | 1 | 219.0 | 得力/deli\DL880280S | 验收通过 | |
3 | 智会屏 田径场地辅助用具 | 1 | 950.0 | 智会屏/VPANEL\1111 | 验收通过 | |
4 | 华亚 健身用哑铃 | 2 | 290.0 | 华亚\20Kg | 验收通过 | |
5 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 拦车钉 大头钉 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
6 | 得力 24835 奖状/证书 | 500 | 200.0 | 得力/deli\24835 | 验收通过 | |
7 | 西玛 财务证明用品 | 1 | 6.0 | 西玛/simaa\通用凭证包角 | 验收通过 | |
8 | 西玛 财务证明用品 | 2 | 50.0 | 西玛/simaa\西玛凭证纸封面 | 验收通过 | |
9 | 得力 7060-24 水彩笔 | 41 | 348.5 | 得力/deli\7060-24 | 验收通过 | |
10 | 得力 7060-18 水彩笔 | 52 | 338.0 | 得力/deli\7060-18 | 验收通过 | |
11 | 得力 3466 单据/收据/凭证 | 3 | 7.5 | 得力/deli\3466 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ACT76401 修正液/修正带/修正贴 | 30 | 90.0 | 晨光/M G\ACT76401 | 验收通过 | |
13 | 晨光 APYJR550 记事本 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\APYJR550 | 验收通过 | |
14 | 晨光 APYD269J PU/PVC笔记本 | 30 | 90.0 | 晨光/M G\APYD269J | 验收通过 | |
15 | 得力 S507 白板笔 | 6 | 9.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
16 | 得力 9005 闹钟/挂钟 | 1 | 55.0 | 得力/deli\9005 | 验收通过 | |
17 | 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 装订用品 回形针 回型针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
18 | 玛丽 3240 学生用笔记本 | 85 | 170.0 | 玛丽\3240 | 验收通过 | |
19 | 档案盒 齐心(Comix) 耐用档案文件盒A4加厚 全包胶办公收纳盒 蓝 不带夹子 55mm A1297 | 4 | 68.0 | 齐心/Comix\A1297 | 验收通过 | |
20 | 南孚 7号 普通干电池 | 144 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
21 | 子弹头 TS-025 多功能插座 | 4 | 160.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |