根据《中华人民**国审计法》规定,****点击查看审计局对全市2022至2023年用户侧新增清洁取暖建筑节能改造情况进行了专项审计,现将审计结果公告如下:
二、审计发现的主要问题
****点击查看城建局未按规定建设清洁取暖智慧化信息平台
****点击查看城建局未按规定公开建筑节能改造项目相关信息
****点击查看城建局未按规定制定相关技术标准规范
(四)**县、**县部分建筑节能改****点击查看政府采购程序
(五)部分县区建筑节能改造项目未及时编制竣工财务决算
(六)**县部分建筑节能改造项目未按合同约定收取和退还履约保证金
(七)**县、城**部分建筑节能改造项目进展缓慢
(八)**县、城**建筑节能改造项目质量监管制度不健全
(九)**县部分建筑节能改造项目会计核算不规范
(十)**县部分建筑节能改造项目未按规定程序和标准验收
(十一)**县、城**部分建筑节能改造项目档案资料管理不规范
三、审计处理和整改情况
市审计局已依法出具审计报告,对审计查出的问题,市城建局及相关单位正在按照审计提出的整改要求,制定整改方案、细化整改任务和时限、建立整改台账,采取有效措施积极推进整改。市审计局将加强跟踪督促检查,确保审计整改落到实处。