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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N412****点击查看****点击查看252406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 33601 双面胶带 | 得力/deli33601 | 卷 | 100.00 | 7 | 700 |
2 | 晨光 书法用纸 | 晨光/M GAPY90702 | 张 | 100.00 | 11.5 | 1150 |
3 | 得力 油画颜料 | 得力/deli9403 | 盒 | 80.00 | 12 | 960 |
4 | 晨光 ABS92893 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92893 | 盒 | 60.00 | 10 | 600 |
5 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 80.00 | 15 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 孙梅
联系电话: 135****点击查看9348
传真:
地址: **市**区南五经街826号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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